Faktúra 3200433
Dátum vyhotovenia:
31.5.2020
Faktúra doručená:
2.6.2020
Číslo zmluvy:
9/4/2019
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 16. - 31.5.2020 - str. NR, 1646.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 975,52 EUR
ceny sú vrátane DPH