Faktúra 3200418
Dátum vyhotovenia:
20.5.2020
Faktúra doručená:
29.5.2020
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží - 05/2020, 47.41 EUR
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží - 05/2020, 23.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,27 EUR
ceny sú vrátane DPH