Faktúra 3200384
Dátum vyhotovenia: 11.5.2020
Faktúra doručená: 18.5.2020
Číslo objednávky: 230/3/Ka/5/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - trakt.kosačka PDZ 229, 156 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,20 EUR
ceny sú vrátane DPH