Faktúra 3200352
Dátum vyhotovenia: 1.5.2020
Faktúra doručená: 11.5.2020
Číslo zmluvy: 25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-30.4.2020, 270.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
324,19 EUR
ceny sú vrátane DPH