Faktúra 3200344
Dátum vyhotovenia: 1.5.2020
Faktúra doručená: 6.5.2020
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 04/2020, 107.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,22 EUR
ceny sú vrátane DPH