Faktúra 3200292
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
9.4.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - 03/2020 - str. NP - vyúčt., 29.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,26 EUR
ceny sú vrátane DPH