Faktúra 3200243
Dátum vyhotovenia: 15.3.2020
Faktúra doručená: 2.4.2020
Číslo zmluvy: 9/4/2019
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 1.-15.3.2020, 211.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
253,48 EUR
ceny sú vrátane DPH