Faktúra 3200236
Dátum vyhotovenia:
25.3.2020
Faktúra doručená:
30.3.2020
Číslo objednávky:
156/3/Ka/3/2020
Číslo zmluvy:
62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravy - str. BN, 607.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
729,10 EUR
ceny sú vrátane DPH