Faktúra 3200201
Dátum vyhotovenia: 29.2.2020
Faktúra doručená: 13.3.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - 02/2020 - vyúčtovanie - str. NP, 26.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,71 EUR
ceny sú vrátane DPH