Faktúra 3200110
Dátum vyhotovenia: 6.2.2020
Faktúra doručená: 18.2.2020
Číslo objednávky: 08/4/Hr/01/2020
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 2078.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 494,21 EUR
ceny sú vrátane DPH