Faktúra 3200101
Dátum vyhotovenia: 31.1.2020
Faktúra doručená: 11.2.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 01/2020 - vyúčt., 91.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,29 EUR
ceny sú vrátane DPH