Faktúra 3191631
Dátum vyhotovenia: 31.12.2019
Faktúra doručená: 15.1.2020
Číslo zmluvy: 7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia - str. PE - vyúčt.r.2019, 46.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,37 EUR
ceny sú vrátane DPH