Faktúra 3191627
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
15.1.2020
Číslo zmluvy:
7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia - str. BN - vyúčt.-12/2019, 94.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,41 EUR
ceny sú vrátane DPH