Faktúra 3191617
Dátum vyhotovenia: 3.1.2020
Faktúra doručená: 13.1.2020
Číslo zmluvy: 25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.12.2019, 551.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
662,11 EUR
ceny sú vrátane DPH