Faktúra 3191477
Dátum vyhotovenia: 2.12.2019
Faktúra doručená: 6.12.2019
Číslo zmluvy: 25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-30.11.2019, 632.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
758,59 EUR
ceny sú vrátane DPH