Faktúra 3191463
Dátum vyhotovenia: 28.11.2019
Faktúra doručená: 3.12.2019
Číslo objednávky: 974/3/Vn/10/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu 8, 164.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,99 EUR
ceny sú vrátane DPH