Faktúra 3191402
Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
Faktúra doručená: 18.11.2019
Číslo zmluvy: 7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 10/2019 - vyúčt., 29.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,09 EUR
ceny sú vrátane DPH