Faktúra 3191380
Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
Faktúra doručená: 14.11.2019
Číslo zmluvy: 7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. enegia - str. NP - 10/2019 - vyúčt., 20.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,60 EUR
ceny sú vrátane DPH