Faktúra 3191363
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
11.11.2019
Číslo objednávky:
980/3/St/10/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechanizmy, vozidlá, 196.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
236,34 EUR
ceny sú vrátane DPH