Faktúra 3191338
Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
Faktúra doručená: 7.11.2019
Číslo objednávky: 889/3/St/10/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PE, 104.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,88 EUR
ceny sú vrátane DPH