Faktúra 3191279
Dátum vyhotovenia: 14.10.2019
Faktúra doručená: 23.10.2019
Číslo objednávky: 897/3/Ka/10/2019
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posyp. materiál - str. BN, 3500.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 500,76 EUR
ceny sú vrátane DPH