Faktúra 3191266
Dátum vyhotovenia: 17.10.2019
Faktúra doručená: 21.10.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.10.2019, 912.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 095,09 EUR
ceny sú vrátane DPH