Faktúra 3191242
Dátum vyhotovenia: 7.10.2019
Faktúra doručená: 16.10.2019
Číslo objednávky: 879/3/St/10/2019
Číslo zmluvy: 27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo-údržba cesty "TURBO"- str. PE, 238.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
286,51 EUR
ceny sú vrátane DPH