Faktúra 3191173
Dátum vyhotovenia:
24.9.2019
Faktúra doručená:
3.10.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 10/2019, 41.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,24 EUR
ceny sú vrátane DPH