Faktúra 3191067
Dátum vyhotovenia:
3.9.2019
Faktúra doručená:
4.9.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 16.-31.8.2019, 1042.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 250,88 EUR
ceny sú vrátane DPH