Faktúra 3191066
Dátum vyhotovenia: 3.9.2019
Faktúra doručená: 4.9.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-31.8.2019, 1821.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 186,00 EUR
ceny sú vrátane DPH