Faktúra 3191045
Dátum vyhotovenia: 2.9.2019
Faktúra doručená: 3.9.2019
Číslo objednávky: 761/3/Sl/8/2019
Číslo zmluvy: 2/4/2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 74.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,80 EUR
ceny sú vrátane DPH