Faktúra 3191028
Dátum vyhotovenia:
19.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 1.-15.8.2019, 2146.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 575,65 EUR
ceny sú vrátane DPH