Faktúra 3191027
Dátum vyhotovenia: 19.8.2019
Faktúra doručená: 2.9.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.8.2019, 1197.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 436,58 EUR
ceny sú vrátane DPH