Faktúra 3191003
Dátum vyhotovenia: 15.8.2019
Faktúra doručená: 23.8.2019
Číslo objednávky: 35/4/Hr/07/2019
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ- str. PE, PD, 20765.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24 918,94 EUR
ceny sú vrátane DPH