Faktúra 3190928
Dátum vyhotovenia: 5.8.2019
Faktúra doručená: 7.8.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.7.2019, 157.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,73 EUR
ceny sú vrátane DPH