Faktúra 3190905
Dátum vyhotovenia:
1.8.2019
Faktúra doručená:
6.8.2019
Číslo zmluvy:
25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-31.7.2019, 561.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
673,49 EUR
ceny sú vrátane DPH