Faktúra 3190867
Dátum vyhotovenia: 19.7.2019
Faktúra doručená: 24.7.2019
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom rohoží - 07/2019, 21.89 EUR
Názov položky:
Nájom rohoží - 07/2019 - pranie, 29.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,90 EUR
ceny sú vrátane DPH