Faktúra 3190760
Dátum vyhotovenia: 1.7.2019
Faktúra doručená: 8.7.2019
Číslo zmluvy: 6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 06/2019, 111.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,87 EUR
ceny sú vrátane DPH