Faktúra 3190750
Dátum vyhotovenia: 2.7.2019
Faktúra doručená: 4.7.2019
Číslo objednávky: 581/3/Ha/7/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,40 EUR
ceny sú vrátane DPH