Faktúra 3190741
Dátum vyhotovenia: 27.6.2019
Faktúra doručená: 3.7.2019
Číslo objednávky: 425/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorez, 24.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,38 EUR
ceny sú vrátane DPH