Faktúra 3190681
Dátum vyhotovenia: 17.6.2019
Faktúra doručená: 25.6.2019
Číslo objednávky: 475/3/Ka/6/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD, 127 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,40 EUR
ceny sú vrátane DPH