Faktúra 3190630
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
12.6.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 05/2019 - vyúčt., 13.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,23 EUR
ceny sú vrátane DPH