Faktúra 3190576
Dátum vyhotovenia: 30.5.2019
Faktúra doručená: 4.6.2019
Číslo objednávky: 436/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava DH 112 - PDZ 222, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH