Faktúra 3190556
Dátum vyhotovenia: 20.5.2019
Faktúra doručená: 27.5.2019
Číslo objednávky: 303,326,388/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - vozidlá, 58.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,60 EUR
ceny sú vrátane DPH