Faktúra 3190541
Dátum vyhotovenia: 16.5.2019
Faktúra doručená: 22.5.2019
Číslo objednávky: 377/3/Kl/5/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 608AE, 195.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,00 EUR
ceny sú vrátane DPH