Faktúra 3190523
Dátum vyhotovenia:
13.5.2019
Faktúra doručená:
16.5.2019
Číslo objednávky:
362/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 607AE, 30.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,00 EUR
ceny sú vrátane DPH