Faktúra 3190508
Dátum vyhotovenia: 7.5.2019
Faktúra doručená: 15.5.2019
Číslo objednávky: 349/3/KL/5/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 213.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
256,56 EUR
ceny sú vrátane DPH