Faktúra 3190493
Dátum vyhotovenia: 3.5.2019
Faktúra doručená: 13.5.2019
Číslo objednávky: 332/3/Ka/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje - SHELL, 216.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
259,44 EUR
ceny sú vrátane DPH