Faktúra 3190468
Dátum vyhotovenia: 29.4.2019
Faktúra doručená: 6.5.2019
Číslo objednávky: 309/3/Ka/4/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pilníky - brúsenie odvetvovačov, 14 EUR
Názov položky:
Oprava krovinorezu, 112.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,15 EUR
ceny sú vrátane DPH