Faktúra 3190455
Dátum vyhotovenia: 30.4.2019
Faktúra doručená: 6.5.2019
Číslo objednávky: 306/3/Vn/4/2019
Číslo zmluvy: 20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. BN, PD, 3856 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 627,20 EUR
ceny sú vrátane DPH