Faktúra 3190452
Dátum vyhotovenia: 25.4.2019
Faktúra doručená: 6.5.2019
Číslo zmluvy: 7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PE - 05/2019, 95.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,74 EUR
ceny sú vrátane DPH