Faktúra 3190441
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
2.5.2019
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Jedálne kupóny - 05/2019, 9200 EUR
Názov položky:
Jedálne kupóny - 05/2019 - popl., 22.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 222,08 EUR
ceny sú vrátane DPH