Faktúra 3190419
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
24.4.2019
Číslo objednávky:
282/3/Iš/4/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 63.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,98 EUR
ceny sú vrátane DPH