Faktúra 3190411
Dátum vyhotovenia:
17.4.2019
Faktúra doručená:
18.4.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 1.-15.4.2019, 761.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
913,38 EUR
ceny sú vrátane DPH